• Решаем вместе
    Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
АЛКУЖБОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е НИ Е

24 декабря 2013 года                      с.Алкужи                                              № 31

О внесении изменений и дополнений в решение Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012 г № 203 «О бюджете сельсовета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
         Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельсовета «О внесении изменений и дополнений в решение Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012 г № 203 «О бюджете сельсовета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»», заключение постоянной комиссии по бюджету, социальным вопросам и налогообложению, 
Алкужборковский сельский Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012 г №203 «О бюджете сельсовета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения и дополнения: 
1) часть 1,2 пункта 1 решения Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2012 г № 203 изложить в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 4694,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного и районного бюджетов, в сумме 3380,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 4713,1 тыс. рублей;».

2) Приложения 4, 6, 9, 11 к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 года № 222 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам и налогообложению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов (Шипилову).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава сельсовета                                                                                  А.В.Турапин 
                    
 
                                                                                             Приложение 1
                                                                            к решению Алкужборковского 
                                                                       сельского Совета народных депутатов 
                                                                                    от 24.12.2013 года № 31

Изменение в приложение 4 к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 года № 222

Поступление доходов в бюджет сельсовета

на 2013 год

тыс.рублей

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма

 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

4694,9

000

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

1314,8

000

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

198,0

000

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

198,0

182

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

198,0

000

1 05 00000 00 0000 000

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

4,7

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

4,7

000

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

923,0

000

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

323,0

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах поселений

323,0

000

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

600,0

000

1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

515,0

182

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

515,0

000

1 06  60200 00 0000110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

85,0

182

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

85,0

000

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

115,0

000

1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

115,0

969

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

115,0

000

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

37,8

000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37,8

000

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30,0

951

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30,0

000

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

7,8

969

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

7,8

000

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

36,3

000

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

36,3

951

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

36,3

000

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3380,1

000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

3380,1

000

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

547,2

000

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

547,2

969

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

547,2

000

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1931,6

969

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

1662,0

969

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

1662,0

969

2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

269,6

969

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

269,6

000

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

53,5

000

2 02 03003 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3,6

969

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3,6

000

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции, бюджетам на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

49,9

969

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции, бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

49,9

000

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

847,7

000

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты

847,7

969

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

847,7

                                                                                      Приложение 2

                                                                                           к решению Алкужборковского  сельского Совета народных депутатов

                                                                                   от 24.12.2013 года № 31

Изменение в приложение 6 к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 года № 222

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2013 год

тыс.рублей

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСт

ВР

Сумма

 

Всего расходов

         

4713,1

администрация Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области

969

         

Общегосударственные вопросы

969

01

     

1622,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

969

01

02

   

474,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений

969

01

02

0020010

 

474,8

Глава муниципального образования

969

01

02

0020310

 

474,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

969

01

02

0020310

100

474,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

969

01

02

0020310

120

474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

969

01

02

0020310

121

433,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

969

01

02

0020310

122

41,4

Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

969

01

04

   

1098,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений

969

01

04

0020010

 

1098,7

Местная администрация

969

01

04

0020410

 

1098,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

969

01

04

0020410

100

930,4

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

969

01

04

0020410

120

930,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

969

01

04

0020410

121

865,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

969

01

04

0020410

122

64,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

04

0020410

200

165,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

04

0020410

240

165,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

969

01

04

0020410

242

48,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

04

0020410

244

117,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

969

01

04

0020410

850

2,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

969

01

04

0020410

852

2,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

969

01

06

   

14,7

Осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений

969

01

06

0020401

 

14,7

Иные межбюджетные трансферты

969

01

06

0020401

540

14,7

Иные межбюджетные трансферты

969

01

06

0020401

543

14,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

969

01

07

   

29,0

Проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании

969

01

07

0200040

 

29,0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

 

01

07

0200041

 

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

01

07

0200041

240

14,5

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

 

01

07

0200041

244

14,5

Проведение выборов высшего должностного лица муниципального образования

969

01

07

0200042

 

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

07

0200042

240

14,5

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

969

01

07

0200042

244

14,5

Резервные фонды

969

01

11

   

1,4

Резервные фонды

969

01

11

0700000

 

1,4

Резервные фонды местных администраций

969

01

11

0700500

 

1,4

Иные бюджетные ассигнования

969

01

11

0700500

800

1,4

Резервные средства

969

01

11

0700500

870

1,4

Другие общегосударственные вопросы

969

01

13

   

3,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

969

01

13

0010000

 

3,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния

969

01

13

0013800

 

3,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

13

0013800

200

3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

01

13

0013800

240

3,6

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

969

01

13

0013800

244

3,6

Национальная оборона

969

02

     

49,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка

969

02

03

   

49,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

969

02

03

0010000

 

49,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

969

02

03

0013600

 

49,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

969

02

03

0013600

100

41,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

969

02

03

0013600

120

41,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

969

02

03

0013600

121

41,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

02

03

0013600

200

8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

02

03

0013600

240

8,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

969

02

03

0013600

242

2,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

02

03

0013600

244

6,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

969

03

00

   

6,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

969

03

14

   

6,0

Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы Моршанского района на 2012-2014 годы»

969

03

14

7950200

 

6,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

03

14

7950200

200

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

03

14

7950200

240

6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

03

14

7950200

244

6,0

Национальная экономика

969

04

     

465,7

Дорожное хозяйство

969

04

09

   

191,6

Региональные целевые программы

969

04

09

6000000

 

191,4

Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009-2015 годы

969

04

09

6240000

 

191,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования в поселениях

969

04

09

6240200

 

191,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

6240200

200

191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

6240200

240

191,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

6240200

244

191,4

Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского  района  на 2011 – 2015  годы»

969

04

09

7960200

 

0,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

7960200

200

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

7960200

240

0,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

09

7960200

244

0,2

Другие вопросы в области национальной экономики

969

04

12

   

274,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

969

04

12

3400300

 

257,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

12

3400300

240

257,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

04

12

3400300

244

257,4

Иные межбюджетные трансферты

969

04

12

3400300

540

16,7

Иные межбюджетные трансферты

969

04

12

3400300

543

16,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

969

05

     

907,0

Коммунальное хозяйство

969

05

02

   

807,0

Федеральная целевая программа «Чистая вода»

969

05

12

1009399

 

1662,0

Бюджетные инвестиции

969

05

12

1009399

400

1662,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

969

05

12

1009399

411

1662,0

Дотации

969

05

02

5170000

 

15,4

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

969

05

02

5170202

 

15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

5170202

240

15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

5170202

244

15,4

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020года»

969

05

02

6440000

 

269,6

Бюджетные инвестиции

969

05

02

6440000

400

269,6

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

969

05

02

6440000

411

269,6

Целевые программы поселений

969

05

02

7960000

 

522,0

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алкужборковского сельсовета на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

969

05

02

7960100

 

1,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960100

200

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960100

240

1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960100

244

1,0

Целевая программа «Социальное развитие села на 2013год»

969

05

02

7960400

 

521,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960400

200

21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960400

240

21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

02

7960400

244

21,0

Иные бюджетные ассигнования

969

05

02

7960400

800

500,0

Исполнение судебных актов

969

05

02

7960400

830

500,0

Благоустройство

969

05

03

   

100,0

Дотации

969

05

03

5170000

 

100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

969

05

03

5170202

 

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

03

5170202

240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

05

03

5170202

244

100,0

Социальная политика

969

10

     

0,3

Охрана семьи и детства

969

10

04

   

0,3

Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов

969

10

04

5210000

 

0,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

969

10

04

5210200

 

0,3

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

969

10

04

5210225

 

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

10

04

5210225

200

0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

969

10

04

5210225

240

0,3

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

969

10

04

5210225

244

0,3

                                                                                             Приложение 3

                                                                                           к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов

                                                                                   от 24.12.2013 года № 31

Изменение в приложение 9 к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 2013 год

тыс.рублей

Наименование

РЗ

ПР

ЦСт

ВР

Сумма

Всего расходов

       

4713,1

администрация Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области

         

Общегосударственные вопросы

01

     

1622,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

   

474,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений

01

02

0020010

 

474,8

Глава муниципального образования

01

02

0020310

 

474,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01

02

0020310

100

474,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

01

02

0020310

120

474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

0020310

121

433,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

0020310

122

41,4

Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

   

1098,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений

01

04

0020010

 

1098,7

Местная администрация

01

04

0020410

 

1098,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01

04

0020410

100

930,4

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

01

04

0020410

120

930,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

0020410

121

865,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

0020410

122

64,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0020410

200

165,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0020410

240

165,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

04

0020410

242

48,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0020410

244

117,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

04

0020410

850

2,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

04

0020410

852

2,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

   

14,7

Осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений

01

06

0020401

 

14,7

Иные межбюджетные трансферты

01

06

0020401

540

14,7

Иные межбюджетные трансферты

01

06

0020401

543

14,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

   

29,0

Проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании

01

07

0200040

 

29,0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

0200041

 

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

07

0200041

240

14,5

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

01

07

0200041

244

14,5

Проведение выборов высшего должностного лица муниципального образования

01

07

0200042

 

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

07

0200042

240

14,5

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

01

07

0200042

244

14,5

Резервные фонды

01

11

   

1,4

Резервные фонды

01

11

0700000

 

1,4

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

 

1,4

Иные бюджетные ассигнования

01

11

0700500

800

1,4

Резервные средства

01

11

0700500

870

1,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

   

3,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

13

0010000

 

3,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

0013800

 

3,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0013800

200

3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0013800

240

3,6

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд

01

13

0013800

244

3,6

Национальная оборона

02

     

49,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

   

49,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

02

03

0010000

 

49,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

0013600

 

49,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

02

03

0013600

100

41,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

02

03

0013600

120

41,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

02

03

0013600

121

41,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

0013600

200

8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

0013600

240

8,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

02

03

0013600

242

2,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

0013600

244

6,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

   

6,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

   

6,0

Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы Моршанского района на 2012-2014 годы»

03

14

7950200

 

6,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

7950200

200

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

7950200

240

6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

7950200

244

6,0

Национальная экономика

04

     

465,7

Дорожное хозяйство

04

09

   

191,6

Региональные целевые программы

04

09

6000000

 

191,4

Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009-2015 годы

04

09

6240000

 

191,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования в поселениях

04

09

6240200

 

191,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

6240200

200

191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

6240200

240

191,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

6240200

244

191,4

Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского района на 2011 – 2015 годы»

04

09

7960200

 

0,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

7960200

200

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

7960200

240

0,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

7960200

244

0,2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

   

274,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

3400300

 

257,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

3400300

240

257,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

3400300

244

257,4

Иные межбюджетные трансферты

04

12

3400300

540

16,7

Иные межбюджетные трансферты

04

12

3400300

543

16,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

     

907,0

Коммунальное хозяйство

05

02

   

807,0

Федеральная целевая программа «Чистая вода»

05

02

1009399

 

1662,0

Бюджетные инвестиции

05

02

1009399

400

1662,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

05

02

1009399

411

1662,0

Дотации

05

02

5170000

 

15,4

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

05

02

5170202

 

15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5170202

240

15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5170202

244

15,4

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020года»

05

02

6440000

 

269,6

Бюджетные инвестиции

05

02

6440000

400

269,6

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

05

02

6440000

411

269,6

Целевые программы поселений

05

02

7960000

 

522,0

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алкужборковского сельсовета на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

05

02

7960100

 

1,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960100

200

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960100

240

1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960100

244

1,0

Целевая программа «Социальное развитие села на 2013год»

05

02

7960400

 

521,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960400

200

21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960400

240

21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

7960400

244

21,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

7960400

800

500,0

Исполнение судебных актов

05

02

7960400

830

500,0

Благоустройство

05

03

   

100,0

Дотации

05

03

5170000

 

100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

05

03

5170202

 

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

5170202

240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

5170202

244

100,0

Социальная политика

10

     

0,3

Охрана семьи и детства

10

04

   

0,3

Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов

10

04

5210000

 

0,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10

04

5210200

 

0,3

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

10

04

5210225

 

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

04

5210225

200

0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

04

5210225

240

0,3

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

10

04

5210225

244

0,3

                                                                                          Приложение 4

                                                                                           к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов

                                                                                   от 24.12.2013 года № 31

Изменение в приложение 11 к решению Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ, финансируемых из бюджета сельсовета на 2013г.

тыс.рублей

Наименование

ЦСт

Сумма

Целевые программы муниципальных образований

7960000

522,2

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алкужборковского сельсовета на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

7960100

1,0

Администрация Алкужборковского сельсовета

7960100

1,0

Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского района на 2011 – 2015 годы»

7960200

0,2

Администрация Алкужборковского сельсовета

7960200

0,2

Программа развития малого и среднего предпринимательства в Алкужборковском сельсовете на 2013 год

7960300

0,0

Администрация Алкужборковского сельсовета

7960300

0,0

Целевая программа «Социальное развитие села на 2013год»

7960400

521,0

Администрация Алкужборковского сельсовета

7960400

521,0

АЛКУЖБОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

24 декабря 2013 года                      с.Алкужи                                              № 30

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в Алкужборковском сельсовете на 2014 год

        В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 02.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 №813 «О ссроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащие возмищению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение»,

Алкужборковский сельский Совет народных депутатов р е ш и л:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Алкужборковском сельсовете на 2014 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».

3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава сельсовета                                                                                 А.В.Турапин

                                                                                          

     СОГЛАСОВАНО                                                            Приложение

Управляющий государственного                                        Утверждено

Учреждения Отделения Пенсионного                решением Алкужборковского

фонда Российской Федерации по               сельского Совета народных депутатов

Тамбовской области                                                    от 24.12.2013 года № 30

____________________ Т.И.Козловская

Управляющий Государственного

Учреждения Тамбовского регионального

отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации

____________________ А.В.Пилипенко

Начальник управления труда и

социального развития Тамбовской области

____________________ Е.И.Гордеева

СТОИМОСТЬ

гарантированного перечня услуг по погребению в Алкужборковском сельсовете на 2014 год

Наименование услуг

Сумма (руб.)

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1123,85

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

1661,27

4.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

2217,04

5.

Стоимость всего

5002,16

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛКУЖБОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2013                                                                                                                                                            с. Алкужи                                                                                                                                                 № 100

Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета" на 2014 - 2020 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Алкужборковского сельсовета от 02.12.2013 №86 «0б утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Алкужборковского сельсовета Моршанского района», администрация Алкужборковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета" на 2014 - 2020 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Алкужборковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельсовета Г.В.Цыбиногину.

Глава сельсовета                                                                                   А.В.Турапин

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                            УТВЕРЖДЕНА

                                                                            постановлением администрации

                                                                    сельсовета от 23.12.2013 № 100

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета»

на 2014-2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы

администрация Алкужборковского сельсовета

Подпрограммы программы

«Устойчивое развитие сельской территорий Алкужборковского сельсовета» на 2014-2020 годы (приложение № 3)

Цели программы

Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территории Алкужборковского сельсовета;

активизация участия граждан, проживающих на территории сельсовета, в решении вопросов местного значения;

формирование в Тамбовской области позитивного отношения к развитию сельской территорииАлкужборковского сельсовета.

Задачи программы

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории сельсовета;

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры  территорий сельсовета.

Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации

ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

- 3,7 км распределительных газовых сетей;

- увеличение уровня газификации жилых домов  сетевым газом с 40% до 45 %;

- 9,3 км локальных водопроводов;

-увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 40% до 50 %.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014 - 2020 годы, муниципальная программа реализуется в один этап

Объёмы и источники финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 20,1401 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3,66 млн. рублей:

2014год – 2,22 млн. рублей;

2015год – 1,12 млн. рублей;

2016год - 0 млн. рублей;

2017год - 0 млн. рублей;

2018год — 0 млн. рублей;

2019год – 0 млн. рублей;

2020год – 0,32 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета – 14,7 млн. рублей:

2014год – 8,86 млн. рублей;

2015год – 4,57 млн. рублей;

2016год – 0 млн. рублей;

2017год – 0 млн. рублей;

2018год – 0 млн. рублей;

2019год – 0  млн. рублей;

2020год – 1,27 млн. рублей;

за счет средств бюджета сельсовета – 0,0001 млн. рублей:

2014 год – 0 млн. рублей;

2015 год — 0,0001 млн. рублей;

2016 год – 0 млн. рублей;

2017 год – 0 млн. рублей;

2018 год – 0 млн. рублей;

2019 год — 0 млн. рублей;

2020 год – 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников —1,78 млн. рублей:

2014 год – 0 млн. рублей;

2015 год — 0,68 млн. рублей;

2016 год — 0 млн. рублей;

2017 год – 0,6 млн. рублей;

2018 год – 0 млн. рублей;

2019 год – 0 млн. рублей;

2020 год — 0,5 млн. рублей;

Общий объем финансирования —

20,1401 млн. рублей, в том числе:

2014 год – 11,08 млн. рублей;

2015 год – 6,3701 млн. рублей;

2016 год — 0 млн. рублей;

2017 год — 0,6 млн. рублей;

2018 год — 0 млн. рублей;

2019 год – 0 млн. рублей;

2020 год – 2,09 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На сельской территории Алкужборковского сельсовета (далее - сельсовета) располагается 7 населенных пунктов.

Общая площадь территории сельсовета составляет 11,9 кв.км.

Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила 1170 человек, в том числе трудоспособного населения 680 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 30 %, сетевым газоснабжением – 40%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельсовете функционируют:

2 филиала общеобразовательной школы;

1 детский сад;

3 фельдшерско-акушерские пункты и 1 амбулатория;

2 учреждения культурно-досугового типа;

На 01.01.2013 года в сельсовете к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 7 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 40 % жилищного фонда сельсовета.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению село Малое Пичаево.

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов сельсовета включает в себя 4 артезианских скважин, 4 водонапорных башен, 10 км. водопроводных сетей.

Ведущую роль в экономическом развитии сельсовета играют подземные воды, которые обеспечивают практически 100 % потребности населения в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.

Амортизационный уровень износа водопроводных сетей составляет около 70%.

На текущий момент более 70% объектов водоснабжения требует замены.

Только 30% площади жилищного фонда сельсовета подключены к центральным водопроводным сетям. Еще 30% сельского населения пользуются водоразборными колонками, 40% населения получают воду из колодцев и собственных скважин.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство, реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 9,3 км. в с. Алкужи, с. Мутасьево.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территорий сельсовета посредством достижения следующих целей:

-улучшение условий жизнедеятельности на сельской территории Алкужборковского сельсовета;

-активизация участия граждан, проживающих на территории сельсовета, в решении вопросов местного значения;

-формирование в Тамбовской области позитивного отношения к развитию сельских территорий сельсовета.

Основными задачами Программы являются:

-удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территориисельсовета;

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры  территорий сельсовета.

Сроки реализации государственной программы - 2014-2020 годы. Выделение этапов не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом сельсовета;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельсовета;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в приложении № 1.

4. Обобщённая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпрограмме. Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территорий Алкужборковского сельсовета» на 2014-2020 годы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

строительство распределительных сетей газопроводов;

строительство распределительного водопровода.

Перечень мероприятий с непосредственными результатами их реализации приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета сельсовета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 20,1401 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 3,66 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета 14,7 млн. рублей;

за счет средств бюджета сельсовета 0,0001 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 1,78 млн. рублей.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета сельсовета представлена в приложении №2.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация сельсовета.

Администрация сельсовета:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

  • организует размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

     

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                к муниципальной программе «Развитие сельского

                                            хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

                                         продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского

                                           сельсовета» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

 

показателей (индикаторов) Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета»

 

на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

 

№ п/п

Показатель (индикатор)   (наименование) программы, подпрограммы

Единица измерения

Целевые показатели и индикаторы

значение показателей

базовый

год

(2012)

текущий

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Муниципальная   программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков   сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского   сельсовета» на 2014-2020 годы.

1.1.

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности

км

0,8

-

-

-

3

0,4

-

-

0,3

1.2.

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в   сельской местности до 45%

%

20

30

30

30

40

43

43

43

45

1.3.

ввод в действие 9,3 км локальных водопроводов в сельской местности

км

-

-

7,3

-

1,0

-

-

-

1,0

1.4.

увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до   50%

%

40

40

48

 

49

     

50

1.Подпрограмма   муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории   Алкужборковского сельсовета»

на 2014-2020 годы

1.1.

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности

км

0,8

-

-

-

3

0,4

-

-

0,3

1.2.

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в   сельской местности до 45%

%

20

30

30

30

40

43

43

43

45

1.3.

ввод в действие 9,3 км локальных водопроводов в сельской местности

км

-

-

7,3

-

1,0

-

-

-

1,0

1.4.

увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до   50%

%

40

40

48

 

49

     

50

 

                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                к муниципальной программе «Развитие сельского

                                           хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

                                           продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского

                                                       сельсовета» на 2014-2020 годы

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета» на 2014-2020 годы

 

 

 

№ п/п

Наименование   подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный   исполнитель

Ожидаемые   непосредственные результаты

Объемы   финансирования, млн. рублей, в т.ч.

           

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет сельсовета

внебюджетные источники

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           
  1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории Алкужборковского   сельсовета» на 2012020 годы
 

1.1.

Строительство распределительных сетей газопроводов

администрация сельсовета

улучшение   жилищных условий граждан

 км

2014

                       

2015

                       

2016

3

4,7801

0,8

3,3

0,0001

0,68

           

2017

0,4

0,6

     

0,6

           

2018

                       

2019

                       

2020

0,3

0,5

     

0,5

           

Итого

3,7

5,8801

0,8

3,3

0,0001

1,78

           

1.2.

Строительство   распределительного водопровода

администрация сельсовета

увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой

 

км

2014

7,3

11,08

2,22

8,86

               

2015

                       

2016

1

1,59

0,32

1,27

               

2017

                       

2018

                       

2019

                       

2020

1

1,59

0,32

1,27

               

Итого

9,3

14,26

2,86

11,4

               
 

Итого по подпрограмме

2014

 

11,08

2,22

8,86

               

2015

 

6,3701

1,12

4,57

0,0001

0,68

           

2016

                       

2017

 

0,6

     

0,6

           

2018

                       

2019

                       

2020

 

2,09

0,32

1,27

 

0,5

           

Итого

 

20,1401

3,66

14,7

0,0001

1,78

           
                                       

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алкужборковского сельсовета» на 2014-2020 годы

Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельской территорий Алкужборковского сельсовета» на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

администрации Алкужборковского сельсовета

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задачи подпрограммы

Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

ввод в действие 3,7 км распределительных газовых сетей в сельской местности;

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 45%;

ввод в действие 9,3 км локальных водопроводов в сельской местности;

увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 50%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, реализуется в один этап

Объёмы и источники

финансирования

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 20,1401 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3,66 млн. рублей:

2014год – 2,22 млн. рублей;

2015год – 1,12 млн. рублей;

2016год - 0 млн. рублей;

2017год - 0 млн. рублей;

2018год — 0 млн. рублей;

2019год – 0 млн. рублей;

2020год – 0,32 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета – 14,7 млн. рублей:

2014год – 8,86 млн. рублей;

2015год – 4,57 млн. рублей;

2016год – 0 млн. рублей;

2017год – 0 млн. рублей;

2018год – 0 млн. рублей;

2019год – 0  млн. рублей;

2020год – 1,27 млн. рублей;

за счет средств бюджета сельсовета – 0,0001 млн. рублей:

2014 год – 0 млн. рублей;

2015 год — 0,0001 млн. рублей;

2016 год – 0 млн. рублей;

2017 год – 0 млн. рублей;

2018 год – 0 млн. рублей;

2019 год — 0 млн. рублей;

2020 год – 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников —1,78 млн. рублей:

2014 год – 0 млн. рублей;

2015 год — 0,68 млн. рублей;

2016 год — 0 млн. рублей;

2017 год – 0,6 млн. рублей;

2018 год – 0 млн. рублей;

2019 год – 0 млн. рублей;

2020 год — 0,5 млн. рублей;

Общий объем финансирования —

20,1401 млн. рублей, в том числе:

2014 год – 11,08 млн. рублей;

2015 год – 6,3701 млн. рублей;

2016 год — 0 млн. рублей;

2017 год — 0,6 млн. рублей;

2018 год — 0 млн. рублей;

2019 год – 0 млн. рублей;

2020 год – 2,09 млн. рублей

 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе.

Состояние сельских сетей водопровода, а также качество питьевой воды из-за повышенного содержания в ней железа нельзя считать удовлетворительным. Основным источником питьевого водоснабжения сельсовета являются подземные воды. Удельное водо- потребление на одного жителя в сельсовете составляет 70 л/сутки.

Основными проблемами обеспечения населения области качественной питьевой водой являются:

крайне неравномерное распределение ресурсов пресных подземных вод на территории области. Наиболее полно ими обеспечена центральная часть области, хуже - северная, восточная, западная и плохо - южная;

прогрессирующее техногенное загрязнение подземных вод, в том числе и на освоенных месторождениях, приводящее к частичному или полному закрытию водозаборов. Потенциальными очагами являются: загрязненная почва, сточные воды, различные аварийные сбросы й выбросы в атмосферу;

ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водоисточников; изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий произошли в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2002 г. № 858, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала территорий сельсовета, способствовали решению вопросов улучшения их жилищных условий й социальной среды обитания.

Значительно улучшилось инженерное обустройство сельских поселений: введено более 7,6 км распределительных газовых сетей.

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации программы социального развития села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения области.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением;

необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, определенной Государственной программой;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления и общественных объединений сельских жителей;

приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок Концепции реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами поселений);

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства населения.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

в области формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап.

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Целевыми индикаторами решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье являются:

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;

уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;

ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;

уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;

Целевые индикаторы подпрограммы и их значения по годам приведены в приложении №1 к Программе.

4.Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении №2 к Программе.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,  развитие в сельской местности газификации, водоснабжения;

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, предполагает обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода. В рамках этого направления предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

распределительные газовые сети;

локальные водопроводы.

За период реализации подпрограммы предусматривается ввести 3,7  километра распределительных газовых сетей, 9,3 километра локальных водопроводов, построить 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни.

5.Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета сельсовета и внебюджетных источников, а также предполагаемых средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования составляет — 10191,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 4400,1 млн. рублей, за счет

средств областного бюджета - 4649,3 млн. рублей, за счет средств бюджета сельсовета - 19,8 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 1122,5 млн. рублей.

Объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, согласно приложению № 2 ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и внебюджетных источников.

6.Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Администрация сельсовета несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, включая подготовку проектов постановлений об утверждении подпрограммы, внесении в нее изменений, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий в установленном для государственных программ порядке. Осуществляет анализ использования бюджетных средств, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Обеспечивает координацию взаимодействия с органами местного самоуправления области в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий подпрограммы.

АЛКУЖБОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е НИ Е

24 декабря  2013 года                                                                                                                            с.Алкужи                                                                                                       № 27

 

О бюджете сельсовета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 

Рассмотрев проект бюджета Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области, (далее — сельсовета) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

заключение постоянной комиссии Алкужборковского сельского Совета народных депутатов по бюджету, социальным вопросам и налогообложению, руководствуясь Уставом сельсовета

и Положением о бюджетном процессе в Алкужборковском сельсовете, утвержденного решением Алкужборковского сельского Совета народных депутатов от 27.03.2008 №15,

Алкужборковский сельский Совет народных депутатов р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 2142,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из районного и областного  бюджетов, в сумме 711,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 2142,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета сельсовета на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2015 год и на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета сельсовета на 2015 год в сумме 2160,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из районного и областного бюджетов в сумме 711,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 2202,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из районного и областного бюджетов в сумме 713,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2015 год в сумме 2160,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 54,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 2202,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 110,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета  сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельсовета, поступающие в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов, формируются за счет:

федеральных налогов и сборов, местных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

иных неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 1 к настоящему решению;

безвозмездных поступлений.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  сельсовета согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему решению.

В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельсовета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета или изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации администрация сельсовета вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета сельсовета или классификации источников финансирования дефицита бюджета сельсовета соответствующим постановлением администрации сельсовета.

6. Учесть в бюджете сельсовета поступления доходов:

на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

на 2015 и 2016 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета:

1) на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

2) на плановый период 2015 согласно приложению 7 к настоящему решению и 2016 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета сельсовета:

1) на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

2) на плановый период 2015 согласно приложению 10 и 2016 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета сельсовета в 2014 года и плановом периоде 2015 и 2016 годов, согласно приложению 12 к настоящему решению.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2014 год в сумме на 389,4тыс.рублей, на плановый период 2015 в сумме на 403,0 тыс.рублей и 2016 годов в сумме 425,6 тыс.рублей.

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  сельсовета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

12. Утвердить Программу муниципальных гарантий сельсовета в валюте Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

13. Установить:

1) верхний предел муниципального внутреннего долга сельсовета по муниципальным гарантиям сельсовета в валюте Российской Федерации на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2014 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 0,0тыс. рублей.

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2014 год в сумме 11,0 тыс. рублей, в том числе, районному бюджету на исполнение полномочий, передаваемых бюджетом сельсовета по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 3,3 тыс. рублей, по разделу «Национальная экономика» в сумме 7,7 тыс.рублей, по разделу «Культура, кинематография» в сумме 0,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2015 год в сумме 11,0 тыс. рублей, в том числе, районному бюджету на исполнение полномочий, передаваемых бюджетом сельсовета по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 3,3 тыс. рублей, по разделу «Национальная экономика» в сумме 7,7 тыс.рублей, по разделу «Культура, кинематография» в сумме 0,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2016 год в сумме 11,0 тыс. рублей, в том числе, районному бюджету на исполнение полномочий, передаваемых бюджетом сельсовета по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 3,3 тыс. рублей, по разделу «Национальная экономика» в сумме 7,7 тыс.рублей, по разделу «Культура, кинематография» в сумме 0,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

17. Установить, что в 2014 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели бюджетной росписи бюджета сельсовета, являются:

1) поступление в доходы бюджета сельсовета безвозмездных поступлений сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

2) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением судебных решений;

4) уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам торгов, сложившейся в 2014 году;

5) распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов:

     на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком расходования средств резервного фонда администрации Алкужборковского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Алкужборковского сельсовета  от 25.02.2009 года № 8;

на реализацию решений администрации Алкужборковского сельсовета.

18. Не допускается увеличение в 2014 году численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями (функциями).

19. Нормативные и иные правовые акты администрации Алкужборковского сельсовета, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельсовета, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета сельсовета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, согласно приложению 15 к настоящему решению.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

22. Опубликовать решение в газете «Согласие».

Глава сельсовета                                                                     А.В.Турапин

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛКУЖБОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2013                                                                                                                                         с. Алкужи                                                                                                                                                    № 99

Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Алкужборковского сельсовета" на 2014 - 2020 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации области от 20.06.2013 №640 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы", администрация Алкужборковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Алкужборковского сельсовета" на 2014 - 2020 годы согласно приложению.

2. Постановление администрации Алкужборковского сельсовета от 03.03.2011 № 27 "Об утверждении целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского  района  на 2011 – 2015 годы»" признать утратившими силу с 01.01.2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Алкужборковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельсовета Г.В.Цыбиногину.

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                       А.В.Турапин

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                            УТВЕРЖДЕНА

                                                                            постановлением администрации

                                                                    сельсовета от 23.12.2013 № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Алкужборковского сельсовета" на 2014 - 2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы

администрация Алкужборковского сельсовета

Подпрограммы программы

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014-2020 годы

Цели программы

Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности транспортных услуг для населения

Задачи программы

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования

Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета – 76%;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям — 24%

Сроки и этапы реализации программы

2014-2020годы, программа реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составит — 1218,09 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета сельсовета — 1218,09 тыс. рублей в том числе по годам:

2014 год – 389,42 тыс. рублей;

2015 год – 403,05 тыс. рублей;

2016 год – 425,62 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области представляет собой инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги со всеми сооружениями на них, необходимыми для нормальной эксплуатации.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета составляет на 01 января 2013 года 29,7 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 6 км.

Большая часть протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий, 80 % автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2013 года, 80 % общей протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Российской Федерации составляет 61,4 %.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям в экономике, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской Федерации.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Свыше 23,7 км протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах Алкужборковского сельсовета по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году Дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Концентрация средств в Дорожном фонде позволит существенно ускорить решение проблем улучшения состояния автомобильных дорог и повышения качества обслуживания пользователей.

В части автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета создание, совершенствование и обеспечение функционирования дорожного хозяйства обеспечивается администрацией Алкужборковского сельсовета, определенным ответственным исполнителем подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области".

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 N 512-З;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N1662-р.

В соответствии с приоритетами определены цели муниципальной программы:

Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить эффективность системы товародвижения на базе современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию путей сообщения автомобильных дорог общего пользования и транспортных узлов, обеспечивающих формирование единого транспортного пространства.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг.

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения, развитию автодорог Алкужборковского сельсовета.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета;

- обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах.

Реализация муниципальной программы предусматривается в один этап в 2014 - 2020 годах.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели муниципальной программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства.

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году).

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы по годам реализации приведены к муниципальной программе в приложении №1.

Развитие транспортного комплекса предоставляет возможность для реализации конституционного права граждан свободно и беспрепятственно перемещаться как внутри района, так и за его пределами.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования жителей сельских населенных пунктов, что позволит повысить качество жизни населения и уровень развития экономики.

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы развития приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования и жилищных проблем.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014-2020 годы, приложение к муниципальной программе №3.

Мероприятия "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014-2020 годы включают ряд мероприятий, направленных на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике:

- выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счёт строительства новых и обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к населённым пунктам;

- организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

- организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность транспортных услуг автомобильного транспорта, сократить издержки, снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего пользования и её функционирования.

Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств  бюджета сельсовета.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен к муниципальной программе в приложении №2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет бюджета сельсовета.

Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составит — 1218,09 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета сельсовета — 1218,09 тыс. рублей в том числе по годам:

2014 год – 389,42 тыс. рублей;

2015 год – 403,05 тыс. рублей;

2016 год – 425,62 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета сельсовета.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов Тамбовской области.

Механизм выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Алкужборковского сельсовета.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий каждой подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Приложение №1

к муниципальной программе "Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства

Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Муниципальной Программы Алкужборковского сельсовета "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета

Проценты

80

78

76

0

0

0

0

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ым показателям (к 2011 году)

Проценты

20

22

24

0

0

0

0

1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

1.1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2

2

2

0

0

0

0

 

1.2.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета

Процентов

7

7

7

0

0

0

0

Приложение №2

к муниципальной программе "Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства

Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы Алкужборковского сельсовета "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измере-ния

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

бюджет

сельсовета

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области"

1.1.

Ремонт автомобильных дорог сельсовета

администрация сельсовета

Ремонт автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета

км

2014

2

100,0

100,0

2015

2

100,0

100,0

2016

2

100,0

100,0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

Всего

6

300,0

300,0

1.2.

Содержание автодорог  сельсовета

администрация сельсовета

Содержание автомобильных дорог Алкужборковскогосельсовета

км

2014

29,7

289,42

289,42

2015

29,7

303,05

303,05

2016

29,7

325,62

325,62

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

Всего

89,1

918,09

918,09

 

Итого по подпрограмме:

2014

 

389,42

389,42

2015

 

403,05

403,05

2016

 

425,62

425,62

2017

 

0

0

2018

 

0

0

2019

 

0

0

2020

 

0

0

Всего

 

1218,09

1218,09

Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства

Алкужборковского сельсовета" на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014 — 2020 годы (далее-подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

администрация Алкужборковского сельсовета

Цель подпрограммы

Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике

Задачи подпрограммы

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

протяженность отремонтированных автомобильных дорог — 2 км;

доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета — 7 %;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, муниципальная программа реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 – 2020 годы составляет 1218,09 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета сельсовета — 1218,09 тыс. рублей в том числе по годам:

2014 год – 389,42 тыс. рублей;

2015 год – 403,05 тыс. рублей;

2016 год – 425,62 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018
год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство Алкужборковского сельсовета Моршанского района Тамбовской области представляет собой инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги со всеми сооружениями на них, необходимыми для нормальной эксплуатации.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета составляет на 01 января 2013 года 29,7 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 6 км.

Большая часть протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий, 80 % автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2013 года, 80% общей протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Российской Федерации составляет 61,4 %.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям в экономике, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской Федерации.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Свыше 23,7 км протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах Алкужборковского сельсовета по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году Дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Концентрация средств в Дорожном фонде позволит существенно ускорить решение проблем улучшения состояния автомобильных дорог и повышения качества обслуживания пользователей.

В части автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета создание, совершенствование и обеспечение функционирования дорожного хозяйства обеспечивается администрацией Алкужборковского сельсовета, определенным ответственным исполнителем подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета" на 2014-2020 годы.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Настоящей Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек.

Достижение этой цели в подпрограмме обеспечивается в рамках решения задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета. Решение этой задачи позволит увеличить долю автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям, в 2020году до 24% общей протяженности автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета.  Достижение этого результата характеризует степень удовлетворения потребностей Алкужборковского сельсовета, бизнеса, населения в ускорении перевозок грузов, снижении времени нахождения пассажиров в пути, уменьшении транспортной составляющей в цене сырья и продукции.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

обеспечение реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счёт строительства новых и обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к населённым пунктам;

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения в пределах утверждённых нормативов.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение №1) увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в Алкужборковском сельсовете дорожного хозяйства.

К таким показателям относятся:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ым показателям (к 2011 году);

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог.

Реализация данных мероприятий позволит:

довести долю протяженности автомобильных дорог общего пользования Алкужборковского сельсовета, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 24 %;

обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования;

повысить качество дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, внедрить достижения научно-технического прогресса.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счёт строительства новых и обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к населённым пунктам обеспечит выполнение мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог планируется решать посредством мероприятий по круглогодичному осуществлению работ по содержанию автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусматривается обеспечить в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования области и искусственных сооружений на них с учетом требований нормативных документов и условий безопасности движения;

внедрение композиционных материалов при строительстве автомобильных дорог Алкужборковского сельсовета и искусственных сооружений на них.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет бюджета сельсовета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы приведены в приложении №2, и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета сельсовета.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1218,09 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 389,42тыс.рублей;

2015 год – 403,05 тыс.рублей;

2016 год – 425,62 тыс.рублей;

2017 год – 0тыс.рублей;

2018 год – 0 тыс.рублей;

2019 год – 0 тыс.рублей;

2020 год – 0 тыс.рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства Тамбовской области.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Алкужборковского сельсовета.

Ответственный исполнитель подпрограммы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы;

- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

- несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета сельсовета.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета  сельсовета ежегодно корректируются при утверждении бюджета Алкужборковского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными подпрограммой ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств бюджета сельсовета.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.